Unión Fenosa aumenta un 55,2% su beneficio neto y alcanza los 986 millones de euros
01/10/2010 - 09:45
Unión Fenosa alcanzó un beneficio neto de 986 millones en 2007, un 55,2% por encima del ejercicio anterior, en un exigente entorno de negocio marcado por el bajo precio de la electricidad en el mercado mayorista y un moderado incremento de la demanda en España. Este resultado sitúa el beneficio por acción en 3,24 euros
UNION FENOSA alcanzó un beneficio neto de 986 millones en 2007, un 55,2% por encima del ejercicio anterior, en un exigente entorno de negocio marcado por el bajo precio de la electricidad en el mercado mayorista y un moderado incremento de la demanda en España. Este resultado sitúa el beneficio por acción en 3,24 euros.
Esta cifra de beneficio incluye las plusvalías derivadas del acuerdo de integración en Indra de los negocios de consultoría, tecnologías de la información y servicios de ingeniería de Soluziona, formalizado en enero de 2007. Asimismo, contempla los resultados extraordinarios generados con la venta del 25% de Applus y del 2% de Red Eléctrica de España, operaciones realizadas en el último trimestre del año.
La favorable evolución de los negocios hizo que, sin tener en cuenta estas plusvalías, el beneficio recurrente aumentara un 12,9% hasta 717 millones de euros y que el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzara 2.062, millones de euros, un 8,1% más que en 2006. Por su parte, el beneficio de explotación (EBIT) se incrementó en un 12,2% hasta 1.466 millones de euros.
La actividad de generación de UNION FENOSA creció un 10,7%, más de siete puntos por encima de la media del sector. El precio medio obtenido por la generación en régimen ordinario superó también al del sector en un 7,1% debido a la flexibilidad del parque.
En el negocio de la Distribución, la política de inversiones y la mejora de las áreas de operación y mantenimiento de las instalaciones lograron los mejores índices de calidad de suministro del sector eléctrico español.
En el área internacional, el resultado de explotación mejoró un 12,9% hasta 376 millones de euros gracias a la mejora de la eficiencia y la productividad. Pese al efecto negativo del tipo de cambio, los ingresos de las actividades internacionales ascendieron a 2.568 millones, un 4% más que en el ejercicio precedente.
Fortaleza financiera
Estos resultados se han conseguido con una mejora de la estructura financiera de UNION FENOSA. El patrimonio neto contabilizado al cierre del ejercicio ha crecido un 13,3%, mientras que la deuda bruta se situó en 5.795 millones de euros, sólo un 2,1% más que el 31 de diciembre de 2006.
Con estas cifras, el apalancamiento de la compañía ha descendido en 2,7 puntos porcentuales, para situarse en el 47,5 por ciento, mientras que la relación entre deuda y EBITDA ha caído de 3 veces a 2,8.
Grupo integrado
UNION FENOSA sigue consolidándose como grupo energético integrado, posicionamiento que impulsa su capacidad competitiva. Está presente en toda la cadena de valor, desde el suministro de gas, cuyas ventas crecieron un 24%, hasta la producción en ciclos combinados, que se incrementó un 32,9%.
En coherencia con la visión de integración de los negocios energéticos, UNION FENOSA apuesta por el carbón sostenible. En esta línea se inscribe la ejecución del acuerdo de adquisición de una participación mayoritaria en la mina surafricana Kangra Coal, así como los planes de inversión en las centrales españolas para cumplir con la nueva normativa sobre grandes instalaciones de combustión.
Además, el grupo ha seguido fomentando las energías renovables, con un incremento del 14,2% en la producción gracias a la puesta en marcha de 133 MW entre eólica, cogeneración y minihidráulica.
Avances en el Plan BIGGER
UNION FENOSA mantiene la velocidad de crucero en su Plan BIGGER, una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones con el objetivo de duplicar en 2011 el beneficio por acción hasta alcanzar los cuatro euros y con una capacidad de inversión de 9.000 millones de euros sin recurso al accionista.
Entre los principales hitos marcados en 2007 para cumplir con el Plan BIGGER destacan la puesta en marcha de los tres grupos de Sagunto (Valencia) y la regasificadora de Reganosa (Galicia). Además, UNION FENOSA Gas adquirió el 100% de la empresa de almacenamiento subterráneo de gas, Nuelgas, situada en la cuenca del Guadalquivir. En los negocios de ámbito internacional, se compró la central hidráulica de Hidroprado, de 52 MW de potencia instalada, en Colombia. En México, UNION FENOSA resultó adjudicataria del ciclo combinado de Durango, con una capacidad de 450 MW. Y en ese mismo país, ha adquirido el 50% de la sociedad Zemer Energía, que desarrollará un proyecto eólico en la zona de La Rumorosa (Baja California) con una capacidad comprometida de entre 500 y 1.000 MW.
En total, el grupo ha invertido 1.200 millones de euros en el ejercicio, destinados a activos de importancia estratégica. Con esta cifra, la compañía
ya tiene comprometidos en proyectos de inversión 6.125 millones de euros para el período de vigencia del plan (2007-2011), de los que la mayoría corresponden a actuaciones de desarrollo. Las inversiones comprometidas permiten alcanzar el 93% de los objetivos de EBITDA y BPA planteados en el BIGGER. UNION FENOSA cuenta con una capacidad adicional de inversión en adquisiciones de 2.900 millones de euros conservando una sólida posición financiera.
Esta cifra de beneficio incluye las plusvalías derivadas del acuerdo de integración en Indra de los negocios de consultoría, tecnologías de la información y servicios de ingeniería de Soluziona, formalizado en enero de 2007. Asimismo, contempla los resultados extraordinarios generados con la venta del 25% de Applus y del 2% de Red Eléctrica de España, operaciones realizadas en el último trimestre del año.
La favorable evolución de los negocios hizo que, sin tener en cuenta estas plusvalías, el beneficio recurrente aumentara un 12,9% hasta 717 millones de euros y que el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzara 2.062, millones de euros, un 8,1% más que en 2006. Por su parte, el beneficio de explotación (EBIT) se incrementó en un 12,2% hasta 1.466 millones de euros.
La actividad de generación de UNION FENOSA creció un 10,7%, más de siete puntos por encima de la media del sector. El precio medio obtenido por la generación en régimen ordinario superó también al del sector en un 7,1% debido a la flexibilidad del parque.
En el negocio de la Distribución, la política de inversiones y la mejora de las áreas de operación y mantenimiento de las instalaciones lograron los mejores índices de calidad de suministro del sector eléctrico español.
En el área internacional, el resultado de explotación mejoró un 12,9% hasta 376 millones de euros gracias a la mejora de la eficiencia y la productividad. Pese al efecto negativo del tipo de cambio, los ingresos de las actividades internacionales ascendieron a 2.568 millones, un 4% más que en el ejercicio precedente.
Fortaleza financiera
Estos resultados se han conseguido con una mejora de la estructura financiera de UNION FENOSA. El patrimonio neto contabilizado al cierre del ejercicio ha crecido un 13,3%, mientras que la deuda bruta se situó en 5.795 millones de euros, sólo un 2,1% más que el 31 de diciembre de 2006.
Con estas cifras, el apalancamiento de la compañía ha descendido en 2,7 puntos porcentuales, para situarse en el 47,5 por ciento, mientras que la relación entre deuda y EBITDA ha caído de 3 veces a 2,8.
Grupo integrado
UNION FENOSA sigue consolidándose como grupo energético integrado, posicionamiento que impulsa su capacidad competitiva. Está presente en toda la cadena de valor, desde el suministro de gas, cuyas ventas crecieron un 24%, hasta la producción en ciclos combinados, que se incrementó un 32,9%.
En coherencia con la visión de integración de los negocios energéticos, UNION FENOSA apuesta por el carbón sostenible. En esta línea se inscribe la ejecución del acuerdo de adquisición de una participación mayoritaria en la mina surafricana Kangra Coal, así como los planes de inversión en las centrales españolas para cumplir con la nueva normativa sobre grandes instalaciones de combustión.
Además, el grupo ha seguido fomentando las energías renovables, con un incremento del 14,2% en la producción gracias a la puesta en marcha de 133 MW entre eólica, cogeneración y minihidráulica.
Avances en el Plan BIGGER
UNION FENOSA mantiene la velocidad de crucero en su Plan BIGGER, una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones con el objetivo de duplicar en 2011 el beneficio por acción hasta alcanzar los cuatro euros y con una capacidad de inversión de 9.000 millones de euros sin recurso al accionista.
Entre los principales hitos marcados en 2007 para cumplir con el Plan BIGGER destacan la puesta en marcha de los tres grupos de Sagunto (Valencia) y la regasificadora de Reganosa (Galicia). Además, UNION FENOSA Gas adquirió el 100% de la empresa de almacenamiento subterráneo de gas, Nuelgas, situada en la cuenca del Guadalquivir. En los negocios de ámbito internacional, se compró la central hidráulica de Hidroprado, de 52 MW de potencia instalada, en Colombia. En México, UNION FENOSA resultó adjudicataria del ciclo combinado de Durango, con una capacidad de 450 MW. Y en ese mismo país, ha adquirido el 50% de la sociedad Zemer Energía, que desarrollará un proyecto eólico en la zona de La Rumorosa (Baja California) con una capacidad comprometida de entre 500 y 1.000 MW.
En total, el grupo ha invertido 1.200 millones de euros en el ejercicio, destinados a activos de importancia estratégica. Con esta cifra, la compañía
ya tiene comprometidos en proyectos de inversión 6.125 millones de euros para el período de vigencia del plan (2007-2011), de los que la mayoría corresponden a actuaciones de desarrollo. Las inversiones comprometidas permiten alcanzar el 93% de los objetivos de EBITDA y BPA planteados en el BIGGER. UNION FENOSA cuenta con una capacidad adicional de inversión en adquisiciones de 2.900 millones de euros conservando una sólida posición financiera.